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Horário de Realização: 8:30 às 17:30
OVERVIEW Recentemente, os profissionais de Auditoria Interna assumiram mais um desafio. Até então responsáveis pela avaliação independente dos riscos e controles das empresas, além de identificar oportunidades de melhoria em seus processos de negócios, estes profissionais ganharam papel fundamental nas estruturas de gestão de riscos. Adequar-se ao novo cenário é importante para os Auditores, enquanto responde às expectativas das empresas na busca de rentabilidade, diferencial competitivo e estratégias mais eficazes.
Atualmente, diversos riscos – especialmente de ordem não financeira – podem causar impactos significativos no valor de uma organização. É nesse cenário que a expertise dos Auditores entra como um grande diferencial. A “nova” Auditoria Interna apóia o Conselho de Administração a dar conta de suas responsabilidades na supervisão dos processos, colabora para que a alta administração alcance um modelo inteligente de gerenciamento de riscos e é fator importante na estruturação do planejamento estratégico das organizações.
PRINCIPAIS BENEFÍCIOS - IDENTIFICAR o papel da auditoria interna no controle, monitoramento e proteção das informações - ANALISAR uma visão diferenciada das melhores práticas corporativas sobre a auditoria interna como instrumento de controle e gestão operacional - MINIMIZAR riscos e fraudes nas empresas a partir da proteção das informações - AGREGAR conhecimentos para desenvolver projetos, aumentar transparência e promover melhoria de desempenho com a atuação da auditoria interna
PÚBLICO ALVO Diretor, gerente, controller, contador, coordenador, gestor, supervisor, consultor, especialista e administrador das áreas de controladoria, contabilidade, auditoria, financeiro, administrativo, planejamento estratégico, planejamento, controle e gestão, controles internos e riscos.
PALESTRANTE Luís Antônio Carvalheiro Pires MBA em Auditoria e Controladoria pela Ohio University e Fundação Getúlio Vargas/Campinas. Pós-Graduado em Auditoria e Controladoria e Bacharel em Ciências Contábeis. É palestrante em conferências, congressos e fóruns sobre Auditoria, Riscos Operacionais e Controles Internos. Profissional com mais de 22 anos de experiência em Auditoria Interna e Externa, tendo atuado em empresas nacionais e multinacionais. Experiência em Auditoria nos Estados Unidos, México, Peru, Suriname, África do Sul, Angola e Moçambique, Venezuela, Bolívia, Colômbia e Argentina. Atualmente, é Gerente de Auditoria Interna e Controles Internos da Engenharia e Construções Camargo Corrêa S/A, com atuação na América Latina, América Central e África. |